Faites votre siège d'exercice de fermeture en mode Hold
- Accédez à la section des préférences
- Cliquez sur la sous-section comptabilité .
- Cliquez sur le bouton pour effectuer la fermeture automatique
Quelle est la clôture comptable?
Dans le système comptable, nous devons effectuer des soldes entre les périodes afin de ne pas fausser les informations sur les finances de notre entreprise. En règle générale dans le système comptable espagnol, l'exercice comptable coïncide avec l'année civile, donc dans la plupart des cas, nous devrons fixer la date de clôture au 31 décembre. Cependant, nous ne devons pas oublier qu'il existe d'autres activités qui, en raison de leur spécificité, ont une année différente de celle naturelle.
Dans le système comptable espagnol au moment de la clôture, nous avons effectué plusieurs entrées. D'une part, nous avons la écriture de régularisation dans laquelle nous réglerons tous les comptes des groupes 6 et 7 , en laissant la différence avec le compte 129 (résultat de l'année). Ce type de siège récapitulatif est le reflet de ce qui est indiqué dans le rapport sur les profits et pertes .
Une fois ce siège terminé, l'étape suivante sera le siège de fermeture, dans lequel tous les comptes des groupes 1 à 5 , c'est-à-dire tous les comptes qui entrent pris en compte dans le bilan , ils seront réglés en incluant le solde du compte 129, précédemment calculé. Une fois ce siège fait, un siège ouvrant sera fait automatiquement le lendemain de la fermeture, donc le solde est transféré, car ce siège est un miroir de ce qui est envisagé dans le siège fermant.
Lors de la fermeture, tous nos comptes restent à 0, mais nous vous laissons les rapports sans inclure à la fois le siège de régularisation, comme celui de clôture, car sinon nous aurions un résultat net et un solde respectivement, sans valeurs.
N'oubliez pas: Une fois la saisie de clôture effectuée, vous pouvez vérifier que tous les comptes sont réglés à partir du tableau des comptes.
Comment générer le siège de fermeture?
génération du siège de fermeture dans Holded est très simple. Il vous suffit de suivre les étapes suivantes:
- Accédez à la section des préférences, dans les paramètres.
- Accéder à la comptabilité.
- Cliquez sur le bouton pour effectuer la fermeture automatique.
- Sélectionnez la période pendant laquelle la clôture comptable doit avoir lieu.
- Vérifiez que le siège a réussi
N'oubliez pas: À chaque génération d'écritures de clôture, vous créerez 3 écritures comptables; siège de régularisation groupe de comptes 6 et 7, siège de fermeture comptes des groupes 1 à 5 et un siège d'ouverture qui reflète le mêmes informations qu'un miroir
À de nombreuses reprises pour des raisons de clôture, nous effectuerons la même chose, puis nous devrons modifier la comptabilité, et répéter la fermeture, dans ce sens, il n'est pas nécessaire d'effacer les 3 sièges à chaque occasion, il suffit de suivre les étapes de Fermez pour que le siège soit écrasé par les nouvelles valeurs.
N'oubliez pas qu'avec nos articles, nous offrons un exemple générique de certaines des situations les plus courantes qui transcendent et devraient être prises en compte, dans tous les cas si votre étude de cas implique ou nécessite plus de connaissances ou de spécificité au niveau comptable ou fiscal, rappelez-vous que vous devriez aller à votre gestionnaire ou conseiller fiscal.